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세무와 회계

미국 세무는 정확하게,
장부는 언제나 준비된 상태로.

미국 법인은 설립 첫날부터 연방⁠·⁠주⁠·⁠지방 세무 의무가 생깁니다. 사내 CPA와 EA가 세금 신고서를 직접 작성⁠·⁠제출하고, 장부를 관리하며, 해외 본사와 미국 법인 사이의 거래를 정리합니다.

어디서부터 시작할까요책상에서 미국 세금 신고서를 검토하는 모습

매출보다 먼저 시작되는 세무 의무.

해외 소유 미국 법인은 매출이 없는 해에도 신고 의무가 있습니다. 법인세 신고, 해외 관계사와의 거래를 보고하는 정보 신고, 그리고 법인이 존재한다는 이유만으로 부과될 수 있는 주 세금이 대표적입니다. 어떤 의무가 해당되는지, 기한은 언제인지, 처음부터 어떤 기록을 남겨야 하는지 정리합니다.

구체적인 지원 범위

실질적인 지원을,
처음부터 함께합니다.

01

법인세와 주 세금 신고

연방 법인세 신고서(Form 1120)와 캘리포니아 프랜차이즈세를 포함한 주 세금 신고서를 작성⁠·⁠제출하고, 연중 예정납부 일정을 관리합니다.

02

해외 소유 법인 보고

미국 법인과 해외 주주⁠·⁠관계사 간의 거래를 보고하는 Form 5472를 제출하고, IRS가 요구하는 근거 기록을 함께 갖춥니다.

03

판매세

어느 주에서 판매세를 징수해야 하는지 판단하고, 허가를 등록하며, 주마다 정한 일정에 맞춰 신고합니다.

04

급여세

연방⁠·⁠주 급여세 계정을 개설하고, 미국에서 직원을 고용하면 따라오는 분기⁠·⁠연간 신고를 처리합니다.

05

기장과 회계

매월 장부를 정리하고 계정을 대사하며, 해외 본사가 연결 결산에 활용할 수 있는 재무제표를 작성합니다.

06

본사–미국 법인 간 거래

본사와 미국 법인 사이의 계약, 서비스 수수료, 대여금을 문서로 정리해 양쪽 모두에서 일관되고 설명 가능한 기준을 갖춥니다.

함께 정리하는 결과물

제때 제출된 신고서,
믿을 수 있는 장부.

업무 범위에 따라 법인별 세무 일정표, 제출 완료된 연방⁠·⁠주 신고서, 월별 재무제표, 본사–법인 간 거래 문서를 받아 보실 수 있습니다. 모든 신고는 제출 전에 사내 CPA 또는 EA가 작성하거나 검토합니다.

지속적인 운영 지원노트북 옆에서 바인더에 재무 서류를 정리하는 모습

1년 내내 돌아가는 세무 일정.

미국 세무는 예정납부, 급여세 신고, 연말 신고가 반복되는 주기입니다. 이 일정을 관리하고, IRS와 주 세무 당국의 통지에 대응하며, 기한이 지나기 전에 본사에 먼저 알려드립니다.

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FAQ

궁금한 점을 정리해드릴게요.

신고서는 누가 작성하나요?

사내 CPA와 EA가 직접 작성합니다. 두 자격 모두 신고서 작성은 물론 IRS에서 고객을 대리할 수 있어, 신고를 맡은 담당자가 이후 통지 대응까지 이어서 처리합니다.

본사의 회계팀⁠·⁠회계법인과 협업하나요?

네. 본사의 연결 결산과 본국 세무 신고에 필요한 미국 측 수치와 자료를 공유하고, 본사–법인 간 거래 조건도 함께 맞춥니다.

지금 맡기고 있는 회계사에게서 업무를 넘겨받을 수 있나요?

네. 이전 신고서와 장부를 검토해 바로잡을 부분을 확인하고, 그 시점부터 세무 일정을 이어서 관리합니다.

다음 단계를 함께 준비하세요

미국 진출 계획이
실제로 움직이도록.

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