법인세와 주 세금 신고
연방 법인세 신고서(Form 1120)와 캘리포니아 프랜차이즈세를 포함한 주 세금 신고서를 작성·제출하고, 연중 예정납부 일정을 관리합니다.
omnisSOLUTIONS상담 문의미국 법인은 설립 첫날부터 연방·주·지방 세무 의무가 생깁니다. 사내 CPA와 EA가 세금 신고서를 직접 작성·제출하고, 장부를 관리하며, 해외 본사와 미국 법인 사이의 거래를 정리합니다.

해외 소유 미국 법인은 매출이 없는 해에도 신고 의무가 있습니다. 법인세 신고, 해외 관계사와의 거래를 보고하는 정보 신고, 그리고 법인이 존재한다는 이유만으로 부과될 수 있는 주 세금이 대표적입니다. 어떤 의무가 해당되는지, 기한은 언제인지, 처음부터 어떤 기록을 남겨야 하는지 정리합니다.
연방 법인세 신고서(Form 1120)와 캘리포니아 프랜차이즈세를 포함한 주 세금 신고서를 작성·제출하고, 연중 예정납부 일정을 관리합니다.
미국 법인과 해외 주주·관계사 간의 거래를 보고하는 Form 5472를 제출하고, IRS가 요구하는 근거 기록을 함께 갖춥니다.
어느 주에서 판매세를 징수해야 하는지 판단하고, 허가를 등록하며, 주마다 정한 일정에 맞춰 신고합니다.
연방·주 급여세 계정을 개설하고, 미국에서 직원을 고용하면 따라오는 분기·연간 신고를 처리합니다.
매월 장부를 정리하고 계정을 대사하며, 해외 본사가 연결 결산에 활용할 수 있는 재무제표를 작성합니다.
본사와 미국 법인 사이의 계약, 서비스 수수료, 대여금을 문서로 정리해 양쪽 모두에서 일관되고 설명 가능한 기준을 갖춥니다.
업무 범위에 따라 법인별 세무 일정표, 제출 완료된 연방·주 신고서, 월별 재무제표, 본사–법인 간 거래 문서를 받아 보실 수 있습니다. 모든 신고는 제출 전에 사내 CPA 또는 EA가 작성하거나 검토합니다.

미국 세무는 예정납부, 급여세 신고, 연말 신고가 반복되는 주기입니다. 이 일정을 관리하고, IRS와 주 세무 당국의 통지에 대응하며, 기한이 지나기 전에 본사에 먼저 알려드립니다.
필요한 지원 범위 상담하기사내 CPA와 EA가 직접 작성합니다. 두 자격 모두 신고서 작성은 물론 IRS에서 고객을 대리할 수 있어, 신고를 맡은 담당자가 이후 통지 대응까지 이어서 처리합니다.
네. 본사의 연결 결산과 본국 세무 신고에 필요한 미국 측 수치와 자료를 공유하고, 본사–법인 간 거래 조건도 함께 맞춥니다.
네. 이전 신고서와 장부를 검토해 바로잡을 부분을 확인하고, 그 시점부터 세무 일정을 이어서 관리합니다.